Centro de Información
Bibliográfica (CIB)

R 658.1 M294


  

Manual de Gobierno Corporativo

[Libro]. --
Buenos Aires :

EDICON

, . -- . -- (Cuadernos Profesionales / ; 102)

  La obra, desarrollada por Comisión de Estudios de Auditoría Ïnterna y Gobierno Corporativo del CPCECABA, desarrollo los conceptos del Gobierno Corporativo y sus antecedentes locales e internacionales, los requisitos y funciones del Comité de Auditoría, la Responsabilidad Penal Empresaria de las Personas Jurídicas, el Programa de Integridad a aplicar por las Personas Jurídicas, el gobierno corporativo en empresas con participación estatal y su relación con el auditor interno, el Código de Ética y Conducta y la Línea de Denuncias, el Control interno y las Tres Líneas de Defensa, el proceso de evaluación de riesgos en una organización, la necesidad de un mapa actualizado de PNP (Políticas, Normas y Procedimientos) y su relación con los sistemas, el rol del Auditor Interno en el Gobierno Corporativo y el enfoque práctico sobre el Comité de Auditoría.
  ISBN: 9789876602945

  1. 
GOBIERNO CORPORATIVO
; 2. 
COMITE DE AUDITORIA


  (2) Inv.: 010416 S.T.: R 658.1 M294 ; (2) Inv.: 010417 S.T.: 658.1 M294 ; (2) Inv.: 010418 S.T.: 658.1 M294
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Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comisión de Estudios de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo
Manual de Gobierno Corporativo [Libro]. -- Buenos Aires : EDICON, 2019. -- (Cuadernos Profesionales / Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 102)

La obra, desarrollada por Comisión de Estudios de Auditoría Ïnterna y Gobierno Corporativo del CPCECABA, desarrollo los conceptos del Gobierno Corporativo y sus antecedentes locales e internacionales, los requisitos y funciones del Comité de Auditoría, la Responsabilidad Penal Empresaria de las Personas Jurídicas, el Programa de Integridad a aplicar por las Personas Jurídicas, el gobierno corporativo en empresas con participación estatal y su relación con el auditor interno, el Código de Ética y Conducta y la Línea de Denuncias, el Control interno y las Tres Líneas de Defensa, el proceso de evaluación de riesgos en una organización, la necesidad de un mapa actualizado de PNP (Políticas, Normas y Procedimientos) y su relación con los sistemas, el rol del Auditor Interno en el Gobierno Corporativo y el enfoque práctico sobre el Comité de Auditoría.
ISBN: 9789876602945

1. GOBIERNO CORPORATIVO; 2. COMITE DE AUDITORIA

(2) Inv.: 010416 S.T.: R 658.1 M294 ; (2) Inv.: 010417 S.T.: 658.1 M294 ; (2) Inv.: 010418 S.T.: 658.1 M294
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